您当前的位置:
首页
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
预算
- [ 索引号 ]
- 115002220093138980/2026-00002
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区石壕镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-04-13
- [ 发布日期 ]
- 2026-04-13
重庆市綦江区石壕镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.基层治理综合指挥室
承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。
2.党的建设办公室
承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设以及群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。承担基层党的建设、纪律检查、法制、机构编制、干部人事等工作。承担辖区内党代表、人大代表联络服务工作。
3.经济发展办公室
承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。
4.民生服务办公室
承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、卫生健康等领域工作,推动社会事业发展,落实社会救助、社会福利、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业以及其他民政和社会事务管理工作。
5.平安法治办公室
承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、信访稳定等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等工作。
6.便民服务中心(退役军人服务站)
负责便民服务中心窗口和平台建设;承担劳动就业、社会保障、城乡医保、人民武装等事务性工作;落实社会保险、优抚安置等社会保障政策;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。
7.综合行政执法大队
负责应急管理工作,承担安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作,协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。承担综合行政执法工作,集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
8.产业发展服务中心
负责产业发展相关事务性工作;承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作;承担农村集体资产管理、惠农资金补贴等事务性工作。
9.新时代文明实践服务中心
负责意识形态、统一战线、文化、体育等领域的工作,承担精神文明、网络安全与信息化、民宗侨台等工作,承担辖区内政协委员联络服务工作。负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作,统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动;承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作;承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作;承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作;开展移风易俗、弘扬时代新风行动,破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。
10.村镇建设服务中心
负责村镇建设规划、生态环境方面的法律、法规和规章的宣传贯彻工作;承担土地利用管理、地质灾害、农房审批、辖区内廉租住房的申报受理方面的事务性工作;承担村镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施和农村环境整治相关事务性工作;负责生态环境保护、城乡环境整治;承担公路建设、公路养护等交通运输领域的事务性工作;承担协调物业管理等方面的事务性工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区石壕镇人民政府。下属6个二级预算单位,分别是:石壕镇人民政府(本级)、产业发展服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。石壕镇人民政府(本级)设置正科级内设机构5个,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。以上5个事业单位机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3272.37万元,其中:一般公共预算拨款3261.99万元,政府性基金预算拨款10.38万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少402.95万元,主要是一般公共预算拨款减少412.95万元,政府性基金预算拨款增加10万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3272.37万元,其中:一般公共服务支出预算1011.94万元,科学技术支出预算5.80万元,文化旅游体育与传媒支出预算61.01万元,社会保障和就业支出预算452.09万元,卫生健康支出预算81.53万元,城乡社区支出预算189.44万元,农林水支出预算1355.75万元,住房保障支出预算101.21万元,灾害防治及应急管理支出预算3.60万元,其他支出预算10.00万元。支出预算较2025年减少402.95万元,主要是基本支出预算增加101.52万元,项目支出预算减少504.48万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3674.94万元,一般公共预算财政拨款支出3674.94万元,比2025年减少412.95万元。其中:基本支出1890.98万元,比2025年增加101.52万元,主要原因是人员增加,人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1371.00万元,比2025年减少514.48万元,主要原因是交通运输、危旧房改造收入减少等,主要用于保障民生、村居运转等开支。
2026年政府性基金预算收入10.38万元,政府性基金预算支出10.38万元,比2025年增加10.00万元,主要原因是其他支出预算增加,主要用于体育赛事举办、开展。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算18.90万元,比2025年减少4.49万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费4.90万元,比2025年减少0.49万元,主要原因是厉行节约、缩减开支;公务用车运行维护费14.00万元,比2025年减少4.00万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,结合本单位实际,压缩公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费275.95万元,比上年增加10.40万元,主要原因为人员增加,基本运转费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1371.00万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:财政办公室 联系方式:023-81713941











