綦江:构建审+纪+巡联动监督闭环
綦江:构建审+纪+巡联动监督闭环
重庆市綦江区审计局积极推进审计监督与纪检监督、巡察监督贯通融合,构筑起有序衔接、互为补充、协同高效的审纪巡联动监督闭环。
建立计划共商机制。年度审计计划聚焦权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点领域、重点单位、重点事项,充分征集全区党风廉政建设和反腐败工作重点、巡察工作重点,以及纪委监委有关政治生态分析报告、信访形势分析报告和问题线索分析报告,同步梳理日常审计中的诸多信息,并征求人大财经委、组织部、人力社保局、财政局、国资委等部门的意见,形成审计项目计划清单,提高审计监督的针对性和精准度。
建立问题研判机制。审计机关发现可疑问题线索后,由法制审理部门、有关审计组主动对接纪委监委案件监督管理室、相关巡察组,针对审计发现的问题召开研判会,从是否属于问题线索、反映问题的可查性、与在办线索的关联性等5个方面,面对面研判、集中会商,进一步明确查证方向和取证要件,避免有价值的问题线索遗失,减少无价值问题线索移交,提高问题线索移交和处置质效。
建立线索移送机制。问题线索查实、法制审理后,对涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪和可能出现国有资产流失、资金转移和涉案人员出逃、销毁隐匿证据等情况,审计机关第一时间以《审计移送处理书》方式移交纪委监委,及时加强对接,跟踪线索办理进展情况。纪委监委优先办理审计移送的问题线索,每半年形成统计清单、反馈问题线索查处情况,力争做到审计移送的问题线索件件有回音。
建立整改督办机制。审计机关、巡察办分别将双方发现问题的整改情况作为重点内容进行核查。由审计机关牵头,协同纪委监委、巡察办、人大财经委和行业主管部门每季度开展审计整改“回头看”,综合分析整改报告,认真审核整改清单和佐证资料,实地核查、对账销号,推动问题真改、实改、改到位。探索建立审计整改示范榜、警示榜典型案例工作机制,对整改成效较好的单位以年度考核加分形式予以表彰奖励,对落实审计整改不力、相互推诿、屡审屡犯的单位予以通报批评,对其主要负责人进行约谈提醒,有力推动深化整改、规范管理。
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